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Última atualização realizada em 06/06/2024 às 08:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE VALDIR VAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO, PINTURA DAS ABAS, PORTAS E JANELAS E TROCA DE MADEIRAS DAS ABAS E ESPELHOS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO, PINTURA DAS ABAS, PORTAS E JANELAS E TROCA DE MADEIRAS DAS ABAS E ESPELHOS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. 2.000,00
23/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/13; Sec. Do Turismo – ESEQUIEL TONIAL 2.000,00
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.