Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 MT TECIDO, 6 UN LATEX, 50 MT FITA, 6 MT FELTRO P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6 MT TECIDO, 6 UN LATEX, 50 MT FITA, 6 MT FELTRO P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
344,00 |
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26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51707924; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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344,00 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2024
ANTONIO COPATTI - ME - 289 |
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344,00 |
TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.