Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 908/2024 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
2.921,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 908/2024 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
2.921,72 |
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27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51770144; 890/51770369; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.921,72 |
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06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.921,72 |
TOTAL |
2.921,72 |
2.921,72 |
2.921,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.