3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 26/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0213.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 26/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENADORIA DE SAUDE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0213.
38,00
26/02/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 213; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
38,00
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2024
EDSON BORGES DO CANTO - 2987
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.