Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 937/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. |
4.416,00 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/111549; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.160,00 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.127,60 |
07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1184/2024 |
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32,40 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623548; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.256,00 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2024 - REF. ABRIL/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.222,16 |
08/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1184/2024 |
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33,84 |
TOTAL |
4.416,00 |
4.416,00 |
4.416,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.