Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Fevereiro de 2024. |
0,00 |
3.974,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Fevereiro de 2024. |
3.974,95 |
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27/02/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2024. |
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3.974,95 |
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27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS |
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125,00 |
27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS |
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409,11 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1243/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.440,84 |
TOTAL |
3.974,95 |
3.974,95 |
3.974,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
27/02/2024 |
125,00 |
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Lançada |
INSS - FOPAG |
27/02/2024 |
409,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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534,11 |
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