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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR RG 1200 INTELBRAS P/ RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR RG 1200 INTELBRAS P/ RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 490,00
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51768123; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 490,00
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.