Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1329 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR RG 1200 INTELBRAS P/ RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROTEADOR RG 1200 INTELBRAS P/ RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
490,00 |
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27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51768123; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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490,00 |
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06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.