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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1330 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.22.00.00.00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 500,00
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/646; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 500,00
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.