Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 938KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1004/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.568,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 938KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1004/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
4.568,06
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/130; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
4.568,06
07/03/2024
Pagamento de Empenho 1376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.568,06
TOTAL
4.568,06
4.568,06
4.568,06
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.