Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 210UN FRALDA DESC INFL. TAMANHO M, 150UN FRALDA DESC INFL. TAMANHO XG P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
333,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 210UN FRALDA DESC INFL. TAMANHO M, 150UN FRALDA DESC INFL. TAMANHO XG P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
333,00 |
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10/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/50963218; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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333,00 |
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17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024
L. BALESTRIN & T. ROCHA DA CONCEIÇAO LTDA - 13173 |
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333,00 |
TOTAL |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.