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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO MOACIR PAZ KOLLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1408 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 un RADIO C/EMISSOR SOLAR E RECEPTOR COM NIVEL 5 KM OPOWER P/ REDE DE AGUA LINHA AGUAS FRIAS. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 un RADIO C/EMISSOR SOLAR E RECEPTOR COM NIVEL 5 KM OPOWER P/ REDE DE AGUA LINHA AGUAS FRIAS. 2.280,00
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51802369; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO 2.280,00
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2024 TIAGO MOACIR PAZ KOLLER - 16528 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.