Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA COM DOIS FUNCIONARIOS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
0,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA COM DOIS FUNCIONARIOS NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. |
6.400,00 |
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29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2121; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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6.400,00 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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5.696,00 |
07/03/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1412/2024 |
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704,00 |
TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
07/03/2024 |
704,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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704,00 |
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