Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LAVAGEM COMPLETA DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS IVZ 0024. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LAVAGEM COMPLETA DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS IVZ 0024. |
200,00 |
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17/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1022; e/1026; e/1050; e/1065; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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200,00 |
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21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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190,40 |
21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1421/2024 |
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9,60 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2024 |
9,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,60 |
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