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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1430 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ SENDO UTILIZADO INSETICIDA ISSO DE DEMAND 10, ICON 5CE E FUMACÊ. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ SENDO UTILIZADO INSETICIDA ISSO DE DEMAND 10, ICON 5CE E FUMACÊ. 500,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/481; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 500,00
13/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2024 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255 494,00
13/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1430/2024 6,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/03/2024 6,00 Lançada
TOTAL   6,00