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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1449 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARCAÇA C/BOBINA DE CAMPO, 1 UN SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVA, 1 UN INDUZIDO JF NOVO, 1 KIT DE BUCHAS , 1 KIT DE REPAROS E FREIO JF, 1 UN BOTAO REFORÇADO DE PARTIDA P/ MERCEDES AHI 2386. 0,00 1.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN CARCAÇA C/BOBINA DE CAMPO, 1 UN SUPORTE DE ESCOVA C/ESCOVA, 1 UN INDUZIDO JF NOVO, 1 KIT DE BUCHAS , 1 KIT DE REPAROS E FREIO JF, 1 UN BOTAO REFORÇADO DE PARTIDA P/ MERCEDES AHI 2386. 1.376,00
06/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6791; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.376,00
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.376,00
TOTAL 1.376,00 1.376,00 1.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.