Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE VALDIR VAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1459 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS MEDINDO 4,00 X 1,50 MT, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS MEDINDO 4,00 X 1,50 MT, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
4.500,00 |
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01/04/2024 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 900/15; |
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4.500,00 |
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05/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2024
JOSE VALDIR VAZ - 15316 |
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4.500,00 |
TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.