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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 400 UN PRATO DE PAPEL Nº 7, 500 UN PRATO DE PAPEL Nº 5, 3 CAIXA DE CANUDINHO PLASTICO, 6 PCT EMBALAGEM P/DOCINHO Nº 4, 4 PCT EMBALAGEM P/DOCINHO Nº 5, 6 PCT SACOS PLASTICOS 6X23 C/1000 UN, MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. 0,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 Valor Empenhado referente a: 400 UN PRATO DE PAPEL Nº 7, 500 UN PRATO DE PAPEL Nº 5, 3 CAIXA DE CANUDINHO PLASTICO, 6 PCT EMBALAGEM P/DOCINHO Nº 4, 4 PCT EMBALAGEM P/DOCINHO Nº 5, 6 PCT SACOS PLASTICOS 6X23 C/1000 UN, MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. 1.400,00
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51880690; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.400,00
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.