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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1485 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12UN PARAFUSOS 12X40, 20UN PORCA 12, 8UN PARAFUSOS 10X30, 8UN ARRUELA 8, 8UN PARAFUSOS 12X150, 8UN ARRUELA 12 P/ ROLO COMPACTADOR. 0,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 Valor Empenhado referente a: 12UN PARAFUSOS 12X40, 20UN PORCA 12, 8UN PARAFUSOS 10X30, 8UN ARRUELA 8, 8UN PARAFUSOS 12X150, 8UN ARRUELA 12 P/ ROLO COMPACTADOR. 258,00
11/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52011595; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 258,00
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1485/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,00
TOTAL 258,00 258,00 258,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.