Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO ELETRONICO 06/2023 E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 05/2023. |
0,00 |
408,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PREGÃO ELETRONICO 06/2023 E EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO 05/2023. |
408,31 |
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08/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/573; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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408,31 |
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12/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
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388,71 |
12/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15/2024 |
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19,60 |
TOTAL |
408,31 |
408,31 |
408,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/01/2024 |
19,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,60 |
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