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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1511 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8485. 0,00 221,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8485. 221,00
05/03/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8485; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 221,00
12/03/2024 Pagamento de Empenho 1511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 221,00
14/03/2024 REF. ADIANTAMENTO 8485 E RELATÓRIO DE DESPESAS 0220/2024. -123,50
TOTAL 221,00 221,00 97,50
SALDO A PAGAR 123,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.