Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARLISA GUERRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
MARLISA GUERRA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8468. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8468. |
2.000,00 |
|
|
10/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8468; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
2.000,00 |
|
16/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024
MARLISA GUERRA - 13431 |
|
|
2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.