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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1522 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN BOMBA PERIFERICA 1HP BIV 1X1 WORKER P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 0,00 647,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN BOMBA PERIFERICA 1HP BIV 1X1 WORKER P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 647,60
06/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51913104; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 647,60
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 647,60
TOTAL 647,60 647,60 647,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.