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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1524 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN REFLETOR LED 100W 6500 BIV P/ PORTICO ENTRADA/SAIDA DA CIDADE. 0,00 381,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN REFLETOR LED 100W 6500 BIV P/ PORTICO ENTRADA/SAIDA DA CIDADE. 381,90
06/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51912958; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 381,90
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1524/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 381,90
TOTAL 381,90 381,90 381,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.