Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 MT TUBO DE COBRE 3/8 E 1/2, 12,5 MT FIO 2,5 MM P/ AR SPLIT DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
347,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 MT TUBO DE COBRE 3/8 E 1/2, 12,5 MT FIO 2,5 MM P/ AR SPLIT DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
347,50 |
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06/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51912784; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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347,50 |
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12/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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347,50 |
TOTAL |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.