Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR SPLIT DA SALA DE CONTABILIDADE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR SPLIT DA SALA DE CONTABILIDADE. |
180,00 |
|
|
06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1008; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI |
|
180,00 |
|
12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2024
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.