Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN MONITOR 19,5 " ELEGE LED 22MP410 54 CM/ 21.5 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MONITOR 19,5 " ELEGE LED 22MP410 54 CM/ 21.5 P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
799,00 |
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11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9060; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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799,00 |
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15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1533/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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799,00 |
TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.