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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1567 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 un BANDEJAS UNID, 2 un CONJUNTO DE POTES, 2 un PEGADOR DE SALADA, 2 un UTENSILIOS DE COZINHA, 4 un POTE PLASTICO, 1 un PROCESSADOR DE ALIMENTOS, 1 un CONJUNTO DE POTES P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 Valor Empenhado referente a: 2 un BANDEJAS UNID, 2 un CONJUNTO DE POTES, 2 un PEGADOR DE SALADA, 2 un UTENSILIOS DE COZINHA, 4 un POTE PLASTICO, 1 un PROCESSADOR DE ALIMENTOS, 1 un CONJUNTO DE POTES P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. 175,00
06/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/136; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 175,00
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2024 HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 14315 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.