Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA 2,5 LT C/TAMPA E COPO COR VERDE, 3 UN JARRA GRADUADA C/TAMPA GD 4LT A3, 4 UN LASANHEIRA PLASTICA 5,5 LT , 1 UN CORTADOR/RALADOR LEGUMES 26 CM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
425,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN JARRA 2,5 LT C/TAMPA E COPO COR VERDE, 3 UN JARRA GRADUADA C/TAMPA GD 4LT A3, 4 UN LASANHEIRA PLASTICA 5,5 LT , 1 UN CORTADOR/RALADOR LEGUMES 26 CM P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
425,95 |
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20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4723; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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425,95 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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425,95 |
TOTAL |
425,95 |
425,95 |
425,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.