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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN FAROLETE DE LED, 1 UN LAMPADA H3, 1 UN SOQUETAO PRETO, 6 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON P/ MOTONIVELADORA 02. 0,00 284,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 Valor Empenhado referente a: 2 UN FAROLETE DE LED, 1 UN LAMPADA H3, 1 UN SOQUETAO PRETO, 6 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON P/ MOTONIVELADORA 02. 284,80
11/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6795; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 284,80
15/03/2024 Pagamento de Empenho 1599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 284,80
TOTAL 284,80 284,80 284,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.