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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1627 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS ONIBUS IPP8251, JAO3F82, IVZ0024, IUC6285, ISV6525, ISU2354, ISX7779, IUB3303. 0,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS DOS ONIBUS IPP8251, JAO3F82, IVZ0024, IUC6285, ISV6525, ISU2354, ISX7779, IUB3303. 1.520,00
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/129; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.520,00
21/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2024 ZANARDI & BASSO LTDA. - 9512 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.