Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN SAL GROSSO TEMPERADO HOREBE 1 KG, 1,532 KG CARNE AGULHA, 3,282 KG CONTRA FILE C/OSSO, 1,046 KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,106 KG PAO FRANCES, 3 UN COCA COLA GELADA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA MENEGUETTI. | 0,00 | 220,65 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN SAL GROSSO TEMPERADO HOREBE 1 KG, 1,532 KG CARNE AGULHA, 3,282 KG CONTRA FILE C/OSSO, 1,046 KG LINGUIÇA COLONIAL, 1,106 KG PAO FRANCES, 3 UN COCA COLA GELADA, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA MENEGUETTI. | 220,65 | ||
14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/99; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 220,65 | ||
21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,65 | ||
TOTAL | 220,65 | 220,65 | 220,65 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |