Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1678 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO PARQUE DE MAQUINAS, RUA PRIMEIRO DE JULHO, COM DUAS CAMERAS EXTERNAS. PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO PARQUE DE MAQUINAS, RUA PRIMEIRO DE JULHO, COM DUAS CAMERAS EXTERNAS. PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024. 2.000,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2146; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 03/2024 200,00
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2024 - REF. MARÇO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 200,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2195; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI comp 04/2024 200,00
08/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2024 - REF. ABRIL/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 200,00
TOTAL 2.000,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 1.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.