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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenho Global referente a 11 mêses de Contratação de empresa especializada na elaboração, encaminhamento, acompanhamento e apoio prestação contas projetos, cfe. descrito na Ordem de Compra nº 165/2024, Cfe. Carta Convite nº 07/2021, Contrato nº 128/2021. 0,00 42.813,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Valor Empenho Global referente a 11 mêses de Contratação de empresa especializada na elaboração, encaminhamento, acompanhamento e apoio prestação contas projetos, cfe. descrito na Ordem de Compra nº 165/2024, Cfe. Carta Convite nº 07/2021, Contrato nº 128/2021. 42.813,43
30/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/415; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024 3.718,00
02/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.718,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/437; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024 3.718,00
13/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/456; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024 3.718,00
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. MARÇO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/478; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 3.718,00
08/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. ABRIL/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº S/N/501; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 3.718,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. MAIO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº s/n/524; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2024 3.718,00
12/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. JUNHO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
30/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/544; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 07/2024 3.718,00
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. JULHO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/569; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 08/2024 3.718,00
05/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. AGO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/589; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024 3.718,00
07/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. SETEMBRO/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
04/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/610; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 10/2024 3.718,00
11/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2024 - REF. OUT/2024 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
TOTAL 42.813,43 37.180,00 37.180,00
SALDO A PAGAR 5.633,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.