Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA E DIANT., TIRAR VAZAMENTO HIDR., SOCORRO MECANICO LINHA CAMBOATÃ,DESLOC. P/ CONFECCIONAR MANG. HIDR., TROCAR MANG., TIRAR VAZAMENTO PISTÃO GIRO, TROCAR PARAFUSO CONCHA, LUBRIF. E FAZER TRAVA PISTÃO CONCHA P/RETRO 06. |
0,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA E DIANT., TIRAR VAZAMENTO HIDR., SOCORRO MECANICO LINHA CAMBOATÃ,DESLOC. P/ CONFECCIONAR MANG. HIDR., TROCAR MANG., TIRAR VAZAMENTO PISTÃO GIRO, TROCAR PARAFUSO CONCHA, LUBRIF. E FAZER TRAVA PISTÃO CONCHA P/RETRO 06. |
1.670,00 |
|
|
26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/468; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
1.670,00 |
|
04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.670,00 |
TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.