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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1707 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA E DIANT., TIRAR VAZAMENTO HIDR., SOCORRO MECANICO LINHA CAMBOATÃ,DESLOC. P/ CONFECCIONAR MANG. HIDR., TROCAR MANG., TIRAR VAZAMENTO PISTÃO GIRO, TROCAR PARAFUSO CONCHA, LUBRIF. E FAZER TRAVA PISTÃO CONCHA P/RETRO 06. 0,00 1.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA E DIANT., TIRAR VAZAMENTO HIDR., SOCORRO MECANICO LINHA CAMBOATÃ,DESLOC. P/ CONFECCIONAR MANG. HIDR., TROCAR MANG., TIRAR VAZAMENTO PISTÃO GIRO, TROCAR PARAFUSO CONCHA, LUBRIF. E FAZER TRAVA PISTÃO CONCHA P/RETRO 06. 1.670,00
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/468; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.670,00
04/04/2024 Pagamento de Empenho 1707/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.670,00
TOTAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.