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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C F SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN AVENTAL NAPA CURTO , 11 UN AVENTAL SO FRENTE, 6 ROLO MULTI USO 45G 300M X 0,33 MT C/PICOTE P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 2.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN AVENTAL NAPA CURTO , 11 UN AVENTAL SO FRENTE, 6 ROLO MULTI USO 45G 300M X 0,33 MT C/PICOTE P/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 2.140,00
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/52194; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 2.140,00
23/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2024 C F SOARES - 15436 2.114,32
23/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1745/2024 25,68
TOTAL 2.140,00 2.140,00 2.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 23/04/2024 25,68 Lançada
TOTAL   25,68