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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN FITA ISOLANTE PRETA 20 MT 0,13X19 MM , 20 MT CABO PP 2X1,5 MM, 7 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 5 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 1.225,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 Valor Empenhado referente a: 5 UN FITA ISOLANTE PRETA 20 MT 0,13X19 MM , 20 MT CABO PP 2X1,5 MM, 7 UN REATOR VAPOR SODIO 150W, 5 UN RELE FOTO CELULA 220V ILUMATIC RM74 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1.225,75
26/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/4757; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 1.225,75
10/04/2024 Pagamento de Empenho 1753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.225,75
TOTAL 1.225,75 1.225,75 1.225,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.