Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 MT TUBO DE COBRE 1/4, 12 MT TUBO COBRE 1/2, 1 PAR SUPORTE 18/30000 BTUS, 15 MT MANGA CRISTAL 1/2, 60 MT FIO 4,00 MM, 6 UN TUBO ISOTERMICO 5/8, 6 RL FITA PVC , MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 19000 BTUS PHILCO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.861,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 12 MT TUBO DE COBRE 1/4, 12 MT TUBO COBRE 1/2, 1 PAR SUPORTE 18/30000 BTUS, 15 MT MANGA CRISTAL 1/2, 60 MT FIO 4,00 MM, 6 UN TUBO ISOTERMICO 5/8, 6 RL FITA PVC , MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 19000 BTUS PHILCO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
1.861,36 |
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20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52195062; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.861,36 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.861,36 |
TOTAL |
1.861,36 |
1.861,36 |
1.861,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.