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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1759 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/4, 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/2, 5 MT MANGA CRISTAL 1/2, 6 MT CABO PP 2X2,5 MM, 2 ROLO FITA PVC, 2 ROLO TUBO ISOTERMICO 5/8, MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS SALA DE ESPERA DO ANDAR SUPERIOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 426,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 Valor Empenhado referente a: 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/4, 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/2, 5 MT MANGA CRISTAL 1/2, 6 MT CABO PP 2X2,5 MM, 2 ROLO FITA PVC, 2 ROLO TUBO ISOTERMICO 5/8, MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS SALA DE ESPERA DO ANDAR SUPERIOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 426,00
20/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52193705; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 426,00
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1759/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 426,00
TOTAL 426,00 426,00 426,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.