Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/4, 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/2, 5 MT MANGA CRISTAL 1/2, 6 MT CABO PP 2X2,5 MM, 2 ROLO FITA PVC, 2 ROLO TUBO ISOTERMICO 5/8, MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS SALA DE ESPERA DO ANDAR SUPERIOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 426,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/4, 2,8 MT TUBO DE COBRE 1/2, 5 MT MANGA CRISTAL 1/2, 6 MT CABO PP 2X2,5 MM, 2 ROLO FITA PVC, 2 ROLO TUBO ISOTERMICO 5/8, MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18000 BTUS SALA DE ESPERA DO ANDAR SUPERIOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 426,00 | ||
20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52193705; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO | 426,00 | ||
26/03/2024 | Pagamento de Empenho 1759/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 426,00 | ||
TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |