621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2024 EM ANEXO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 360/2023 AEROPORTO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1362/2024 EM ANEXO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 360/2023 AEROPORTO.
2.000,00
20/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52184983; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
2.000,00
26/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2024
ELAINE ANTONIA RIPPEL BALDIN - 5096
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.