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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2024. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2024. 4.500,00
11/01/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 01.2024. 338,04
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2024 - REF. JANEIRO/2024 INSS - 114 PARCELAMENTO. 338,04
15/02/2024 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 02.2024. Conforme Extratos Nº 022024; 339,74
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 INSS - 114 PARCELAMENTO. 339,74
11/03/2024 ANTONO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 03.2024. Conforme Extratos Nº 032024; 341,15
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2024 - REF. MARÇO/2024 INSS - 114 PARCELAMENTO. 341,15
10/04/2024 ANTONO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. COMP. 04.2024. Conforme Extratos Nº 042024; 342,60
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2024 - REF. ABRIL/2024 INSS - 114 PARCELAMENTO. 342,60
TOTAL 4.500,00 1.361,53 1.361,53
SALDO A PAGAR 3.138,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.