Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1878 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Março de 2024. |
0,00 |
2.453,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Março de 2024. |
2.453,64 |
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25/03/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2024. |
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2.453,64 |
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25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA |
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1,00 |
25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA |
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282,19 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1878/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.170,45 |
TOTAL |
2.453,64 |
2.453,64 |
2.453,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
25/03/2024 |
1,00 |
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Lançada |
INSS - FOPAG |
25/03/2024 |
282,19 |
|
Lançada |
TOTAL |
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283,19 |
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