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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 191 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023, CONTRATO Nº 07/2023. 0,00 6.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MÊSES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO COBERTURA E DOCUMENTAÇÃO EM MEMORIAL FOTOGRÁFICO EM CD. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023, CONTRATO Nº 07/2023. 6.105,00
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/19; Gabinete do Prefeito - ESEQUIEL TONIAL comp 01/2024 555,00
02/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. JANEIRO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
28/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 02/2024 555,00
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 03/2024 555,00
10/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. MARÇO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 04/2024 555,00
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. ABRIL/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/34; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 05/2024 555,00
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. MAIO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
27/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/355; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 06/2024 555,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. JUNHO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
25/07/2024 Conforme DANFE Nº 900/36; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI comp. 07/2024 555,00
05/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. JULHO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
27/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/37; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 08/2024 555,00
03/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. AGOSTO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/55; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 09/2024 555,00
04/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. SETEMBRO/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
28/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/57; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 10/2024 555,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. OUT/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
29/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/58; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 11/2024 555,00
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. NOV/2024 NEURI FRANCISCO KEHL - 14763 555,00
TOTAL 6.105,00 6.105,00 6.105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.