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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 193 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6CX TIRAS TESTE DENGUE NS1 CX/25, 50UN TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 2.037,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 Valor Empenhado referente a: 6CX TIRAS TESTE DENGUE NS1 CX/25, 50UN TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RAPIDO P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 2.037,50
19/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/117997; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 2.037,50
24/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 2.013,05
24/01/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 193/2024 24,45
TOTAL 2.037,50 2.037,50 2.037,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/01/2024 24,45 Lançada
TOTAL   24,45