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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: Empenho Global de 10 mêses Serviço Instituição longa permanência p/ Armindo M. Schaffer, Romoaldo N. Silva, Luiz c. Borella, Maria O. Sotel, Luiz E. Probst, Bruno Hofmann e Rodolfino F. Dos Santos, Cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019. 0,00 110.136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Valor referente a: Empenho Global de 10 mêses Serviço Instituição longa permanência p/ Armindo M. Schaffer, Romoaldo N. Silva, Luiz c. Borella, Maria O. Sotel, Luiz E. Probst, Bruno Hofmann e Rodolfino F. Dos Santos, Cfe. Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019. 110.136,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1878; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 03/2024 11.013,60
05/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. MARÇO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 11.013,60
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1913; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 04/2024 11.013,60
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. ABRIL/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 11.013,60
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1950; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 05/2024 9.884,00
12/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. MAIO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 9.884,00
26/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1956; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 06/2024 9.884,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. JUNHO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 9.884,00
25/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1995; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 07/2024 9.601,60
05/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. JULHO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 9.601,60
26/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2000; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno comp. 08/2024 9.601,60
03/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. AGOSTO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 9.601,60
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2041; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 09/2024 9.601,60
07/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. SETEMBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 9.601,60
29/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2067; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024 5.742,13
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. OUT/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 5.742,13
14/11/2024 ESTORNO PELO FALECIMENTO DO ABRIGADO SR. BRUNO HFMANN. -11.013,60
14/11/2024 ESTORNO PELO AJUSTE DO VALOR DO ABRIGAMENTO DO SR. ARMINDO MARCOS SCHAFFER. -11.296,00
26/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2068; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 11/2024 5.742,13
03/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 5.742,13
TOTAL 87.826,40 82.084,26 82.084,26
SALDO A PAGAR 5.742,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.