Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.546 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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12.399,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.546 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
12.399,02
01/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
12.399,02
09/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2024
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
12.399,02
TOTAL
12.399,02
12.399,02
12.399,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.