Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.862 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1488/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
8.956,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.862 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1488/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
8.956,22
01/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/372; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.956,22
09/04/2024
Pagamento de Empenho 1963/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.956,22
TOTAL
8.956,22
8.956,22
8.956,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.