Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.622 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1485/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
12.428,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.622 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1485/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
12.428,28
01/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/373; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
12.428,28
09/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1966/2024
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
12.428,28
TOTAL
12.428,28
12.428,28
12.428,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.