Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.559,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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11.722,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.559,6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1484/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.722,97
01/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.722,97
09/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
11.722,97
TOTAL
11.722,97
11.722,97
11.722,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.