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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1970 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TIP TOP PNEU NS P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN PROTETOR PNEU 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN CAMARA PNEU 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA 7.50.16 P/ONIBUS ISU 2354, 1 UN VALVULA P/ONIBUS JAO 3F82. 0,00 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN TIP TOP PNEU NS P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN PROTETOR PNEU 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 4 UN CAMARA PNEU 900/20 P/ONIBUS ISX 7779, 1 UN CAMARA 7.50.16 P/ONIBUS ISU 2354, 1 UN VALVULA P/ONIBUS JAO 3F82. 1.760,00
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52329443; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.760,00
05/04/2024 Pagamento de Empenho 1970/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.760,00
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.