Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2024. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2024. |
3.200,00 |
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27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2164; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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3.200,00 |
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04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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2.848,00 |
04/04/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1975/2024 |
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352,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
04/04/2024 |
352,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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352,00 |
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